Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004236
Monto de la Factura
₲ 2.896.150
Nro. Solicitud de Transferencia
48145
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.727.962

Retención DNCP
₲ 10.216
Retención IVA
₲ 78.986
Retención Renta
₲ 78.986
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187884
Monto Contrato
₲ 44.630.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.038.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.038.977

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4