Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052948
Monto de la Factura
₲ 34.509.323
Nro. Solicitud de Transferencia
147210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.505.273
Retención DNCP
₲ 121.724
Retención IVA
₲ 941.163
Retención Renta
₲ 941.163
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186424
Monto Contrato
₲ 127.613.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.859.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.859.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372044
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
