Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Monto de la Factura
₲ 18.426.616
Nro. Solicitud de Transferencia
46989
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.356.532
Retención DNCP
₲ 64.996
Retención IVA
₲ 502.544
Retención Renta
₲ 502.544
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186976
Monto Contrato
₲ 125.647.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.119.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.119.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371258
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS AD-REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
