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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0048264
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75953
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.907.403

Retención DNCP
₲ 7.143
Retención IVA
₲ 55.227
Retención Renta
₲ 55.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188155
Monto Contrato
₲ 35.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.619.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.619.269

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370936
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos menores para Vehiculos y Baterias
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4