Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-006-0011711
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.067.490
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            168100
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-12-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            18-01-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            18-01-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 13.250.552
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 49.620
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 383.659
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 383.659
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80008449-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            112
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12005-20-195712
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 56.775.465
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 53.478.358
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 53.478.358
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            385919
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Insumos de Laboratorio, Instrumentales y Medicamentos Varios
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4
        