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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 753.916
Nro. Solicitud de Transferencia
125408
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.488

Retención DNCP
₲ 2.742
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-196439
Monto Contrato
₲ 167.729.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.596.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.596.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385024
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Plurianual 2.020 - 2.021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2