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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002472
Monto de la Factura
₲ 7.499.333
Nro. Solicitud de Transferencia
46223
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.063.827

Retención DNCP
₲ 26.452
Retención IVA
₲ 204.527
Retención Renta
₲ 204.527
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187876
Monto Contrato
₲ 121.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.427.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.427.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370854
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4