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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002750
Monto de la Factura
₲ 1.471.167
Nro. Solicitud de Transferencia
99604
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.385.732

Retención DNCP
₲ 5.189
Retención IVA
₲ 40.123
Retención Renta
₲ 40.123
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187876
Monto Contrato
₲ 121.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.427.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.427.363

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370854
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4