Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075557
Monto de la Factura
₲ 5.099.680
Nro. Solicitud de Transferencia
143929
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.931.491
Retención DNCP
₲ 19.261
Retención IVA
Retención Renta
₲ 148.928
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187178
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.814.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.814.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1