Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002161
Monto de la Factura
₲ 1.099.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77344
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.035.178
Retención DNCP
₲ 3.876
Retención IVA
₲ 29.973
Retención Renta
₲ 29.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187439
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.783.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.783.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370853
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Acondicionadores de Aire
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4