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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002766
Monto de la Factura
₲ 670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60585
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.564

Retención DNCP
₲ 2.436
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-187882
Monto Contrato
₲ 26.352.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.837.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.837.419

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370856
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Industriales (Camra Frigorifica, Heladeras y Congeladoras)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4