Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023226
Monto de la Factura
₲ 3.364.281
Nro. Solicitud de Transferencia
111337
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
17-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.165.942
Retención DNCP
₲ 11.867
Retención IVA
₲ 91.753
Retención Renta
₲ 91.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195965
Monto Contrato
₲ 38.999.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.724.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.724.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376652
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora Plurianual 2020 - 2021
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2