Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 3.491.508
Nro. Solicitud de Transferencia
36890
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.288.746
Retención DNCP
₲ 12.316
Retención IVA
₲ 95.223
Retención Renta
₲ 95.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-186459
Monto Contrato
₲ 18.717.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.641.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.641.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372356
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES - AD REFERÉNDUM 2020
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
