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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 3.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135324
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.132.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-95380
Monto Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.448.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.448.987

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280269
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional