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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013969
Monto de la Factura
₲ 3.698.720
Nro. Solicitud de Transferencia
28322
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
28-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.698.720

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
50/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-97491
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.099.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.099.572

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral