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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000068
Monto de la Factura
₲ 15.647.500
Nro. Solicitud de Transferencia
67971
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.647.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
19/14
Código de Contratación (CC)
CD-12016-14-88735
Monto Contrato
₲ 36.306.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.526.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.526.550

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275294
Nombre de la Licitación
Equipamiento para Sala de Reunion
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional