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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008073
Monto de la Factura
₲ 2.401.112
Nro. Solicitud de Transferencia
20218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.261.673

Retención DNCP
₲ 8.469
Retención IVA
₲ 65.485
Retención Renta
₲ 65.485
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-149563
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.781.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.781.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329558
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores