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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006851
Monto de la Factura
₲ 1.200.501
Nro. Solicitud de Transferencia
62712
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.196.136

Retención DNCP
₲ 4.365
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-17-149563
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.781.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.781.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329558
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDA DE ARCHIVOS
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores