Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002479
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.084.360
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            208106
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-01-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-01-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.018.204
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 63.788
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 493.210
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 493.210
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Fibase SRL
        
                                    RUC
                            
            80095353-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/22
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12021-22-219140
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 18.084.360
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.018.204
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 17.018.204
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            410470
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CD MITIC Nº 05/2022 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA EL MITIC
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC
        