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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 109.163.920
Nro. Solicitud de Transferencia
75677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.366.277

Retención DNCP
₲ 385.051
Retención IVA
₲ 2.977.198
Retención Renta
₲ 2.977.198
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRACIELA EDELIRA ZAYAS VAESKEN
RUC
449878-0
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-187198
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.329.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.329.453

Datos de la Licitación

ID de Licitación
376401
Nombre de la Licitación
Refacción de edificio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado