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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002653
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165961
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.257.818

Retención DNCP
₲ 105.818
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 818.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-195314
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.257.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385003
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y otros
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado