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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0063766
Monto de la Factura
₲ 2.389.992
Nro. Solicitud de Transferencia
88040
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.198

Retención DNCP
₲ 8.430
Retención IVA
₲ 65.182
Retención Renta
₲ 65.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-188830
Monto Contrato
₲ 24.279.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.332.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.332.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375132
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehiculos, Equipos de Oficina y Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado