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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000633
Monto de la Factura
₲ 20.874.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160426
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.618.090

Retención DNCP
₲ 73.628
Retención IVA
₲ 569.291
Retención Renta
₲ 569.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
RUC
2298621-9
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-192021
Monto Contrato
₲ 120.944.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.874.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.874.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
385118
Nombre de la Licitación
Techado, mantenimiento y reparación de caminero
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado