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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 883.800
Nro. Solicitud de Transferencia
102798
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 858.729

Retención DNCP
₲ 3.255
Retención IVA
₲ 21.002
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12011-20-196963
Monto Contrato
₲ 1.767.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.721.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.721.633

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio