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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010430
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195229
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.463.798

Retención DNCP
₲ 6.857
Retención IVA
₲ 42.545
Retención Renta
₲ 46.800
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-210354
Monto Contrato
₲ 1.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.463.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.463.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil