Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-002-0043147
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.867.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            182502
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-12-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-12-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.639.022
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 13.640
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 105.464
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 105.464
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
        
                                    RUC
                            
            80044062-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            24/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12009-21-210420
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 65.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 43.972.216
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 43.972.216
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            404285
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA LA SEDE CENTRAL Y OFICINAS REGISTRALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
        
                                    Convocante
                            
            Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia 
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Direccion General del Registro del Estado Civil
        