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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001450
Monto de la Factura
₲ 2.532.202
Nro. Solicitud de Transferencia
144691
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.382.917

Retención DNCP
₲ 8.933
Retención IVA
₲ 69.060
Retención Renta
₲ 69.060
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENDERO DE LUZ S.R.L.
RUC
80058773-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-200939
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.615.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.615.994

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388813
Nombre de la Licitación
CD N° 03/2021 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FÚNEBRES - 2DO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia