Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003544
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27901
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118021
Monto Contrato
₲ 101.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.583.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.583.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300127
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de ascensor
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social