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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001620
Monto de la Factura
₲ 275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69692
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.000

Retención DNCP
₲ 1.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106135
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.490.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.490.823

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286124
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional