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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001884
Monto de la Factura
₲ 425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 423.455

Retención DNCP
₲ 1.545
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106135
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.490.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.490.823

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286124
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional