Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 1.461.550
Nro. Solicitud de Transferencia
90916
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.908
Retención DNCP
₲ 5.208
Retención IVA
₲ 39.860
Retención Renta
₲ 26.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106572
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.339.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.339.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉS Y OTRAS BEBIDAS A LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py