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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011240
Monto de la Factura
₲ 3.768.300
Nro. Solicitud de Transferencia
40770
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.583.585

Retención DNCP
₲ 13.428
Retención IVA
₲ 102.772
Retención Renta
₲ 68.515
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118009
Monto Contrato
₲ 16.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.980.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.980.103

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293421
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo