Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013344
Monto de la Factura
₲ 1.169.200
Nro. Solicitud de Transferencia
89757
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.164.948
Retención DNCP
₲ 4.252
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118009
Monto Contrato
₲ 16.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.980.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.980.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293421
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo