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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 909.700
Nro. Solicitud de Transferencia
116210
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.392

Retención DNCP
₲ 3.308
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108408
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.886.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.886.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294030
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CAFE FICHA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas