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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 1.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27255
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.274.316

Retención DNCP
₲ 4.775
Retención IVA
₲ 36.545
Retención Renta
₲ 24.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-113659
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.404.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.404.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294009
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas