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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121753
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.259

Retención DNCP
₲ 8.196
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 41.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109320
Monto Contrato
₲ 14.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.552.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.552.960

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295148
Nombre de la Licitación
Productos e Instrumentales Químicos y de Ferretería
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social