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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 2.012.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86854
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.913.375

Retención DNCP
₲ 7.170
Retención IVA
₲ 54.873
Retención Renta
₲ 36.582
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106844
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.105.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.105.837

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291492
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados