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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 14.577.600
Nro. Solicitud de Transferencia
121261
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.863.033

Retención DNCP
₲ 51.949
Retención IVA
₲ 397.571
Retención Renta
₲ 265.047
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104670
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.347

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284717
Nombre de la Licitación
SERVICIO GASTRONOMICO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar