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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011698
Monto de la Factura
₲ 605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75466
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.344

Retención DNCP
₲ 2.156
Retención IVA
₲ 16.500
Retención Renta
₲ 11.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106020
Monto Contrato
₲ 27.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.293.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.293.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286336
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas