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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000045
Monto de la Factura
₲ 3.533.750
Nro. Solicitud de Transferencia
146616
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.364.790

Retención DNCP
₲ 12.653
Retención IVA
₲ 91.748
Retención Renta
₲ 64.559
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114777
Monto Contrato
₲ 11.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.249.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.249.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290760
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos para cafetería
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica