Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0009133
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.232.640
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            61854
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-05-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            17-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-06-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.980.875
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.493
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 59.592
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 160.680
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PREMIER S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80001145-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-15-108082
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 115.246.175
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 115.246.175
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            286257
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de pasajes
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
        