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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0007792
Monto de la Factura
₲ 418.500
Nro. Solicitud de Transferencia
121362
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.978

Retención DNCP
₲ 1.522
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
60/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117104
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.548.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.548.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291205
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Café
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil