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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004432
Monto de la Factura
₲ 8.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47402
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.208.876

Retención DNCP
₲ 30.761
Retención IVA
₲ 235.418
Retención Renta
₲ 156.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
60/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104899
Monto Contrato
₲ 129.989.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.614.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.614.704

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275896
Nombre de la Licitación
Adquisición de Banderas Paraguayas y de Países Varios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil