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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0011932
Monto de la Factura
₲ 1.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58946
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.029.914

Retención DNCP
₲ 3.859
Retención IVA
₲ 29.536
Retención Renta
₲ 19.691
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106651
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.320.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.320.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288906
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero