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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008926
Monto de la Factura
₲ 3.451.109
Nro. Solicitud de Transferencia
167983
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.337.523

Retención DNCP
₲ 13.088
Retención IVA
₲ 33.724
Retención Renta
₲ 66.774
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110623
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.687.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.687.817

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297491
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo