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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001899
Monto de la Factura
₲ 4.718.700
Nro. Solicitud de Transferencia
85632
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.605.829

Retención DNCP
₲ 18.497
Retención IVA
Retención Renta
₲ 94.374
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105321
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.635.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.635.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290225
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura