Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007414
Monto de la Factura
₲ 16.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108801
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.265.160
Retención DNCP
₲ 57.203
Retención IVA
₲ 437.782
Retención Renta
₲ 291.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-103798
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.448.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.448.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285594
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes