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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007882
Monto de la Factura
₲ 935.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174415
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.098

Retención DNCP
₲ 3.402
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-103798
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.448.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.448.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285594
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENTREGA DE DIARIO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes