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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007583
Monto de la Factura
₲ 1.528.810
Nro. Solicitud de Transferencia
106189
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.484.674

Retención DNCP
₲ 5.885
Retención IVA
₲ 8.223
Retención Renta
₲ 30.028
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-104988
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.916.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.916.847

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286337
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas