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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000608
Monto de la Factura
₲ 4.305.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.051.201

Retención DNCP
₲ 15.185
Retención IVA
₲ 117.409
Retención Renta
₲ 117.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12001-23-230312
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.021.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.021.222

Datos de la Licitación

ID de Licitación
431946
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y/o reparación de vehículos oficiales de la PGR
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica